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上月專票紅衝後本月如何申報

心理1.9W
上月專票紅衝後本月如何申報

增值稅專用發票,如果因出現票面錯誤,但是又跨月了,那麼只能開具紅字發票將原來已開的錯誤發票衝紅,對於上個已開具紅字發票 ,本月如何申報有兩種情況,首先,如果是銷售方開具紅字發票,本月申報不用作任何處理,正常申報即刻,如果是購貨方把錯誤發票抵扣了,那麼要先做進項稅額轉出,纔可申報。